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单选题
1.下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是:
A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
C、对财务报表项目余额进行审查
D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
【正确答案】C
【答案解析】内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。
2.下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:
A、分析
B、观察
C、函证
D、重新计算
【正确答案】B
【答案解析】本题考查了解内部控制的方法。内部控制调查的方法:询问;检查;观察;追踪有关业务的处理过程。
3.经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以:
A、转入内部控制测试阶段
B、提高控制风险评估水平
C、提高固有风险评估水平
D、直接进行实质性程序
【正确答案】D
【答案解析】审计人员决定不依赖某项内部控制的,可以对审计事项直接进行实质性程序。
4.企业对接触、使用的资产和各种记录均应当有适当的防范措施,其属于:
A、信息与沟通
B、实物控制
C、凭证与记录控制
D、业务授权控制
【正确答案】B
【答案解析】实物控制是指对接触、使用资产和各种记录,均应有适当的防范措施。
5.下列各项中,属于社会审计特有的程序是:
A、签订审计业务约定书
B、进行内部控制测试
C、进行实质性测试
D、确定重要性水平
【正确答案】A
【答案解析】考点为区分社会审计程序、内部审计程序、国家审计程序的内容。
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