题海战术"三步"曲

Step 1

题文答案

  • 知识点:第四节 了解被审计单位的内部控制
  • 题型:单选题
【题文】
    • 下列与审计相关的内部控制的说法错误的是( )。
    • A.注册会计师无需了解被审计单位所有的内部控制
    • B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
    • C.被审计单位可能依靠某一复杂的自动化控制提高经营活动的效率和效果,这些控制通常与审计有关
    • D.如果与经营目标和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关
点击查看答案
Step 2

知识点梳理

本题考查对知识点"第四节 了解被审计单位的内部控制"的理解,推荐您学习知识点相关课程,巩固对知识点的掌握。

热门试题

需要登录后才能查看答案

确定