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财务软件:用友固定资产年终反结账

环球网校·2019-09-20 11:23:49浏览108 收藏21
摘要 【摘要】环球网校为帮助会计人员快速掌握财务软件的应用及选择技巧,特对此进行了整理,以下是网校整理的财务软件:用友固定资产年终反结账希望对大家了解财务软件流程有帮助,网校还会继续更新更多财务软件应用

【摘要】环球网校为帮助会计人员快速掌握财务软件的应用及选择技巧,特对此进行了整理,以下是网校整理的“财务软件:用友固定资产年终反结账”希望对大家了解财务软件流程有帮助,网校还会继续更新更多财务软件应用技巧,更多资料敬请关注环球会计实训频道! 

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  用友固定资产年终反结账流程如下:

  1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。

  2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。

  3.上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证。

  4.本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。

  5.若总账与明细账对账不符,则不能结账。

  6.若系统参数"是否允许反结账"选择了“否”,则不允许进行反结账。

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