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第三节 内部控制的应用
以下是关于知识点“
第三节 内部控制的应用
”的所有试题
全部题型
案例题
单选题
多选题
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在存货管理环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是( )。
下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的是( )。
《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》制定了工程项目的相关要求和规范,下列关于工程项目的表述中,正确的有()。
下列属于《企业内部控制应用指引第17号一内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有().
下列关于社会责任的说法中,错误的是()。
下列说法符合采购业务内部控制要求的有( )。
下列说法中,符合人力资源内部控制要求的有( )。
甲公司是一家物流快递企业,公司总经理兼任董事长。该公司普遍存在用人不当、以貌取人、随意用人、任人唯亲的现象。只顾企业做大做强,忽视产品质量安全。根据以上信息可以判断,该公司在内部环境方面存在的问题与( )有关。
甲公司是一家集团企业,为了规范合同管理,特制定出有关合同的管理制度。下列选项中,该公司制定的制度不符合相关规定的是( )。
下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的是()。
下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15 号——全面预算》要求的是()。
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在存货管理环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
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根据COSO框架,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。
下列关于内部控制评价的说法中,正确的是( )。
审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,负责监督内部审计部门的工作
A公司是一家全球性的电信公司,其股票即将上市交易。目前,董事会正在考虑
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注
知识点
第一节 公司战略的基本概念
第一节 企业外部环境分析
第一节 总体战略(公司层战略)
第四节 国际化经营战略
第一节 风险与风险管理概述
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制的要素
第三节 内部控制的应用
第四节 内部控制评价与审计
第五节 风险管理、内部控制与公司治理
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