注册会计师题库
您现在的位置:
环球网校
>>
注册会计师
>>
注册会计师题库
>>
第三节 内部控制的应用
以下是关于知识点“
第三节 内部控制的应用
”的所有试题
全部题型
案例题
单选题
多选题
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在存货管理环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是( )。
下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的是( )。
《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》制定了工程项目的相关要求和规范,下列关于工程项目的表述中,正确的有()。
下列属于《企业内部控制应用指引第17号一内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有().
下列关于社会责任的说法中,错误的是()。
下列说法符合采购业务内部控制要求的有( )。
下列说法中,符合人力资源内部控制要求的有( )。
甲公司是一家物流快递企业,公司总经理兼任董事长。该公司普遍存在用人不当、以貌取人、随意用人、任人唯亲的现象。只顾企业做大做强,忽视产品质量安全。根据以上信息可以判断,该公司在内部环境方面存在的问题与( )有关。
甲公司是一家集团企业,为了规范合同管理,特制定出有关合同的管理制度。下列选项中,该公司制定的制度不符合相关规定的是( )。
下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的是()。
下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15 号——全面预算》要求的是()。
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在存货管理环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
上一页
1
2
3
下一页
热点关注
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》“内部控制要求与措施”,
下列主体中,在公司内部属于公司治理直接参与者的是()
《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》制定了工程项目的相关要求和规
下列不属于销售业务需要关注的风险的是( )。
企业应当建立反舞弊机制。下列不应当作为企业反舞弊工作重点的是( )。
知识点
第一节 公司战略的基本概念
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制的要素
第三节 内部控制的应用
第四节 内部控制评价与审计
第五节 风险管理、内部控制与公司治理
相关知识
考前专项练习:2024年注册会计师战略模拟题
2024年注会财管单科全真模拟试题-共8套
2024年注会经济法模拟试卷8套-考前突击练习
共8套!2024年cpa税法模拟试题考前专项练习
考前突击!24年注册会计师审计模拟题-8套卷
2024年注册会计师会计考前模拟测试卷8套
在线咨询
帮助中心
返回顶部